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平成29年度決算状況

収入内訳支出内訳経営指標決算関係資料

平成29年度の決算についてお知らせします。
決算額は、総合病院、救命救急センターと、長井病院、南陽病院、川西診療所の各サテライト医療施設の合計額となっています。

なお、平成26年度より新会計基準を適用しています。

1.収入内訳

(単位:千円)
項目平成28年度平成29年度前年比
医業収益入院収益8,538,6838,397,28998.3%
外来収益4,086,5244,149,255101.5%
その他376,313351,38693.4%
医業外収益負担金1,552,3731,571,354101.2%
その他1,754,8981,137,86064.8%
特別利益特別利益158,673621,613391.8%
合計16,467,46416,228,75798.6%

2.支出内訳

(単位:千円)
項目平成28年度 平成29年度前年比
医業費用給与費8,037,8118,152,265101.4%
材料費3,104,2053,140,053101.2%
経費2,304,1372,357,569102.3%
減価償却費1,648,7141,078,04965.4%
資産減耗費19,54624,442125.0%
研究研修費49,46046,49194.0%
長期前払消費税償却51,70840,01377.4%
医業外費用医業外費用744,137722,84797.1%
特別損失特別損失229,921219,31195.4%
合計16,189,63915,781,04097.5%

3.経営指標等


  1. 医業収支比率≪医業収益/医業費用≫ ※( )書きは平成28年度
    86.9%   (85.4%) 
  2. 経常収支比率≪経常収入/経常支出≫
    100.3%   (102.2%)
  3. 総収支比率≪総収入/総支出≫
    102.8%   (101.7%)
  4. 当期純損益≪総収入-総支出≫
    447,717千円の純利益 (277,825千円の純利益)

4.決算関係資料


  1. 平成29年度 置賜広域病院企業団病院事業会計決算書(PDFファイル)
  2. 平成29年度 病院経営の概況(PDFファイル)
  3. 平成29年度 資金不足比率 (PDFファイル)
  4. 平成29年度 経営比較分析表

 
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